根据《中华人民共和国审计法》、《关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)、《教育系统内部审计工作规定》(教育部令第47号)、《教育部直属高校经济活动内部控制指南(试行)》(教财厅〔2016〕2号)、《四川大学内部审计工作规定(修订)》(川大审〔2020〕3号)、《四川大学内部控制审计实施办法》(川大审〔2013〕4号)等规定,按照学校工作安排,审计处组织审计组,于2025年4月21日起,对成都科华苑宾馆有限责任公司内部控制情况进行审计,重大事项将进行必要的延伸或追溯。
广大干部群众对本次审计范围内的事项,如有意见或建议,可在2025年7月前向审计处反映。电话:85402053、85401193、85406697。邮箱:sjc@scu.edu.cn。
审计处
2025年4月7日